威尼斯赌场_威尼斯赌场app-官网

桂林市社会保险事业管理中心2024年部门预算公开

2024-03-15 10:14:00     来源: 市人力资源和社会保障局


?

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分: 2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算三公经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分: 2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(表1

二、部门收入总体情况表(表2

三、部门支出总体情况表(表3

四、财政拨款收支总体情况表(表4

五、一般公共预算支出情况表(表5

六、一般公共预算基本支出情况表(表6

七、一般公共预算三公经费支出情况表(表7

八、政府性基金预算支出情况表(表8

九、国有资本经营预算支出表(表9

十、政府采购预算表(表10

十一、部门预算支出经济分类表(表11

十二、政府预算支出经济分类表(表12

十三、绩效目标表(表13

?

?

?

?

?

?

?

?


第一部分:部门概况

一、主要职责

桂林市社会保险事业管理中心主要负责贯彻执行国家、自治区和桂林市有关基本养老保险、失业保险、工伤保险和机关事业单位职业年金(以下简称“三险一金”)的法律法规和政策规定,为主管部门履行职责提供行政支持和行政辅助;协助做好“三险一金”公共事务管理及相关技术性、事务性工作,对“三险一金”经办机构进行业务指导;综合管理“三险一金”基金,制定相关管理制度并组织实施;负责机关事业单位职业年金运营管理工作;完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

桂林市社会保险事业管理中心为桂林市人力资源和社会保障局的二层机构,没有下属单位。本中心设置一正三副4位班子成员,下设15个科室及1个党组织专职副书记。

桂林市社会保险事业管理中心设下列内设机构:

(一)办公室。负责单位日常运作工作,起草单位工作制度并组织实施。负责单位综合协调、文电会务、机要保密、信息宣传、督查绩效、政府采购和固定资产管理、后勤保障等工作。负责单位窗口建设以及来信来访咨询和法律事务工作。

(二)人事科。负责单位干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、离退休人员管理和队伍建设等工作。负责聘用人员和公益性岗位人员管理工作。

(三)基金财务科。负责编制全市“三险一金”基金预决算(草案);负责拟订全市“三险一金”基金财务管理办法并组织实施;负责全市“三险一金”基金收支核算、统计、分析工作。负责单位财务及国有资产账务管理工作。

(四)信息技术科。负责指导全市“三险一金”经办信息系统软件的收集、分析、整理及应用管理工作;承担单位信息系统建设、运行、管理和数据维护工作;负责市本级社会保障卡日常管理服务工作;负责指导各县(市、区)“三险一金”经办机构信息系统管理和社会保障卡的管理和应用服务工作。

(五)档案管理科。负责本单位“三险一金”业务纸质和电子档案的收集(采集)、整理、储存、备案、查询、保密和信息化建设等工作;负责制定档案管理制度并组织实施;负责指导各县(市、区)开展“三险一金”业务档案管理工作。

(六)申报受理科。负责“三险一金”网上业务咨询及经办工作;负责综合柜台的业务受理、申报材料影像化和结果反馈工作。

(七)登记审核科。负责制定全市“三险”扩面和征缴计划;负责办理市本级机关事业单位“三险一金”登记、缴费基数申报、人员信息变更、社保费的核定等工作;办理市本级、五城区企业、社会团体、民办非企业、个体工商户、灵活就业人员“三险”登记、缴费基数申报、人员信息变更、社保费的核定征缴等工作。

(八)权益记录科。负责市本级、五城区养老保险、失业保险、职业年金关系转移接续业务;负责“三险一金”历史数据的处理、修正及完善;负责“三险一金”缴费记账和划账业务;负责参保人个人权益记录管理。

(九)企业职工基本养老保险科。负责市本级、五城区企业职工基本养老保险待遇的审核和发放工作;负责企业职工基本养老保险待遇条件核准以及视同缴费年限核定工作;协助行政主管部门办理全市参保人员特殊工种提前退休审批。

(十)机关事业单位养老保险科。负责市本级并指导全市机关事业单位退休人员养老保险待遇和计生待遇的审核和发放工作。

(十一)职业年金管理科。负责全市职业年金基金委托投资管理工作;负责承办全市机关事业单位职工职业年金账户管理工作;负责机关事业单位职业年金的待遇审核和发放工作。

(十二)失业保险待遇科。负责市本级、五城区失业保险待遇和相关补贴审核和发放工作;负责组织市本级并指导全市领取失业保险金人员的职业培训工作;协助做好失业调控工作。

(十三)工伤保险待遇科。负责市本级、五城区工伤保险待遇审核和发放工作;负责工伤保险药品目录、诊疗项目、医疗服务设施支付标准的维护工作;负责签订及管理工伤保险定点医疗机构协议的具体工作。

(十四)综合管理科。负责指导全市领取养老保险待遇资格认证工作;负责市本级、五城区退休人员社会化管理服务费的征收、拨付工作;负责组织指导全市城乡居民养老保险经办管理服务工作;负责指导全市开展社保扶贫工作;统计、上报城乡居民基本养老保险相关数据。

(十五)稽核风控科。负责“三险一金”经办风险管理制度建设,建立风险评价、预警和监控机制;拟订业务经办内部控制制度和检查评估办法,并组织实施;负责市本级并指导全市“三险一金”待遇举报、投诉的稽核事务性工作;负责市本级、五城区并指导全市“三险一金”基金反欺诈事务性工作;负责市本级、五城区参保企事业单位、参保人员工资收入、“三险一金”缴费基数、财务状况、人员类别性质等情况的稽核事务性工作。

单位党组织。负责单位党群工作。

第二部分:2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我中心总收入2426.30万元,总支出2426.30万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。其中,收入包括一般公共预算收入2426.30万元;支出包括社会保障和就业支出2169.02万元、卫生健康支出148.10万元、农林水支出1.5万元、住房保障支出107.68万元。总收入较上年增长5.81%,总支出较上年增长5.81%,主要原因是我中心代发的企业离退休人员生活补助经费项目,2024年根据(桂林市委办公室办发[2023]14号)等文件精神,按最新标准调整了代发金额,项目金额同比增加191.12万元。

二、部门收入总体情况说明

我中心总收入2426.30万元,较上年增长5.81%,主要原因是我中心代发的企业离退休人员生活补助经费项目,2024年根据(桂林市委办公室办发[2023]14号)等文件精神,按最新标准调整了代发金额,项目金额同比增加191.12万元。

三、部门支出总体情况说明

我中心总支出2426.30万元,较上年增长5.81%,主要原因是我中心代发的企业离退休人员生活补助经费项目,2024年根据(桂林市委办公室办发[2023]14号)等文件精神,按最新标准调整了代发金额,项目金额同比增加191.12万元。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

208类科目(社会保障和就业支出)2169.02万元,占支出总预算89.40%,同比增加144.08万元,增长7.12%;210类科目(卫生健康支出)148.10万元,占支出总预算6.10%,同比减少4.90万元,下降3.21%;213类科目(农林水支出)1.5万元,占支出总预算0.06%,同比增长0万元;221类科目(住房保障支出)107.68万元,占支出总预算4.44%,同比减少6.03万元,下降5.31%。

208类科目(社会保障和就业支出)支出增加的主要原因是我中心代发的企业离退休人员生活补助经费项目,2024年根据(桂林市委办公室办发[2023]14号)等文件精神,按最新标准调整了代发金额,项目金额同比增加191.12万元。

210类科目(卫生健康支出)及221类科目(住房保障支出)支出减少的主要原因是2024年我中心在职人员减少,相应的社保费及住房公积金支出减少。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算

基本支出预算2038.92万元,占支出总预算84.03%,同比减少41.17万元,下降1.98%。其中:

工资福利支出预算1761.63万元,占基本支出预算86.40%,同比减少51.80万元,下降2.86%。

商品和服务支出预算186.90万元,占基本支出预算9.17%,同比减少17.37万元,下降8.51%。

对个人和家庭的补助支出预算90.40万元,占基本支出预算4.43%,同比增加28.00万元,增长44.88%。

工资福利支出及商品和服务支出减少的主要原因是2024年我中心在职人员减少,相应的人员费用及公用经费支出减少。

对个人和家庭的补助支出增加的主要原因是2024年我中心退休人员增加。

2、项目支出预算

项目支出预算387.38万元,占支出总预算15.97%,同比增加191.82万元,增长98.09%。

项目支出增加的主要原因是我中心代发的企业离退休人员生活补助经费项目,2024年根据(桂林市委办公室办发[2023]14号)等文件精神,按最新标准调整了代发金额,项目金额同比增加191.12万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我中心财政拨款总收入2426.30万元,总支出2426.30万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。财政拨款总收入较上年增长5.81%,财政拨款总支出较上年增长5.81%,主要原因是我中心代发的企业离退休人员生活补助经费项目,2024年根据(桂林市委办公室办发[2023]14号)等文件精神,按最新标准调整了代发金额,项目金额同比增加191.12万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我中心一般公共预算支出共2426.30万元,较上年增长(减少)5.81%,主要原因是我中心代发的企业离退休人员生活补助经费项目,2024年根据(桂林市委办公室办发[2023]14号)等文件精神,按最新标准调整了代发金额,项目金额同比增加191.12万元。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

208类科目(社会保障和就业支出)2169.02万元,占支出总预算89.40%,同比增加144.08万元,增长7.12%;210类科目(卫生健康支出)148.10万元,占支出总预算6.10%,同比减少4.90万元,下降3.21%;213类科目(农林水支出)1.5万元,占支出总预算0.06%,同比增长0万元;221类科目(住房保障支出)107.68万元,占支出总预算4.44%,同比减少6.03万元,下降5.31%。

208类科目(社会保障和就业支出)支出增加的主要原因是我中心代发的企业离退休人员生活补助经费项目,2024年根据(桂林市委办公室办发[2023]14号)等文件精神,按最新标准调整了代发金额,项目金额同比增加191.12万元。

210类科目(卫生健康支出)及221类科目(住房保障支出)支出减少的主要原因是2024年我中心在职人员减少,相应的社保费及住房公积金支出减少。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算

基本支出预算2038.92万元,占支出总预算84.03%,同比减少41.17万元,下降1.98%。其中:

工资福利支出预算1761.63万元,占基本支出预算86.40%,同比减少51.80万元,下降2.86%。

商品和服务支出预算186.90万元,占基本支出预算9.17%,同比减少17.37万元,下降8.51%。

对个人和家庭的补助支出预算90.40万元,占基本支出预算4.43%,同比增加28.00万元,增长44.88%。

工资福利支出及商品和服务支出减少的主要原因是2024年我中心在职人员减少,相应的人员费用及公用经费支出减少。

对个人和家庭的补助支出增加的主要原因是2024年我中心退休人员增加。

2、项目支出预算

项目支出预算387.38万元,占支出总预算15.97%,同比增加191.82万元,增长98.09%。

项目支出增加的主要原因是我中心代发的企业离退休人员生活补助经费项目,2024年根据(桂林市委办公室办发[2023]14号)等文件精神,按最新标准调整了代发金额,项目金额同比增加191.12万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我中心一般公共预算基本支出共2038.92万元,占支出总预算84.03%,同比减少41.17万元,下降1.98%,主要原因是2024年我中心在职人员减少,相应的人员费用及公用经费支出减少。具体情况为:

工资福利支出预算1761.63万元,占基本支出预算86.40%,同比减少51.80万元,下降2.86%。

商品和服务支出预算186.90万元,占基本支出预算9.17%,同比减少17.37万元,下降8.51%。

对个人和家庭的补助支出预算90.40万元,占基本支出预算4.43%,同比增加28.00万元,增长44.88%。

工资福利支出及商品和服务支出减少的主要原因是2024年我中心在职人员减少,相应的人员费用及公用经费支出减少。

对个人和家庭的补助支出增加的主要原因是2024年我中心退休人员增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我中心2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.12万元,同口径比2023年减少0.40万元,下降26.00%,具体如下:

因公出国(境)费2024年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%。

公务接待费2024年预算安排1.12万元,比上年减少0.40万元,下降26.00%;会议费1.18万元, 同比减少0.41万元,下降26.00%;培训费1.52万元,同比减少9.53万元,下降86.26%。减少的主要原因是《威尼斯赌场app:批复桂林市本级2024年部门预算的函》要求全面落实过紧日子要求,严控“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等开支,压减非急需、非刚性的一般性支出,降低行政成本。

公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费2024年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我中心2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位运行经费安排情况说明

2024年预算总支出2426.30万元,同比增加133.14万元,同比增加5.81%。

其中按支出经济分类科目302(类)商品和服务支出218.40万元。其中:01(款)办公费8.39万元;02(款)印刷费1.52万元;05(款)水费1.60万元;06(款)电费5.58万元;07(款)邮电费44.08万元;11(款)差旅费27.12万元;13(款)维修(护)费1.52万元;15(款)会议费1.18万元;16(款)培训费1.52万元;17(款)公务接待费1.12万元; 28(款)工会经费10.96万元;29(款)福利费1.55万元;39(款)其他交通费66.30万元;99(款)其他商品服务支出45.94万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

本中心无政府采购预算安排的支出?,与上年同比增加额0万元,增长0%。

(三)国有资产占用情况说明

1、总体情况

??? 截至 20231231日,我中心固定资产及无形资产原值合计2001.30万元,较上年增加1.62万元,增长0.08%

? ? 2、分布构成

我中心固定资产1700.98万元,占国有资产总额的84.99%。无形资产300.32万元,占国有资产总额的15.01%

3、资产构成情况。

截至20231231日,我中心土地、房屋及建筑物1246.87万元,通用设备384.53万元,家具用具装具及植物69.58万元,无形资产300.32万元。其中:共有车辆0辆;单位价值200万元以上设备0台。

(四)预算绩效目标情况说明

我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市本级项目1个,预算资金14万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见预算公开报表-绩效目标表(表13)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

本中心无重点项目预算安排的支出,不做此项说明。

第三部分:名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事业管理(款)社会保险经办机构(项):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)开支的离退休经费。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(五)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指公务员医疗补助缴费支出。

(八)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指用于乡村振兴方面的项目支出。

(九)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指职工住房公积金支出。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常?工作任务而发生的人员支出和公用支出。?

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。?

?(十三)机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

第四部分:部门2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(表1

二、部门收入总体情况表(表2

三、部门支出总体情况表(表3

四、财政拨款收支总体情况表(表4

五、一般公共预算支出情况表(表5

六、一般公共预算基本支出情况表(表6

七、一般公共预算三公经费支出情况表(表7

八、政府性基金预算支出情况表(表8

九、国有资本经营预算支出表(表9

十、政府采购预算表(表10

十一、部门预算支出经济分类表(表11

十二、政府预算支出经济分类表(表12

十三、项目支出绩效目标申报表(表13

上述报表详见附件。

附件.部门预算报表(财政审核)(桂林市本级预算公开表).xls

?




【打印本页】
2024年部门预算报表(财政审核)(桂林市本级预算公开表).xls